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财务报告和审计报告的区别?其实呢审计报告是一个很宽泛的概念,它包含了很多类型的审计,例如专项审计、税务审计、财务审计。而很多人又容易把财务审计和财务报告混为一谈,其实呢财务审计是包含在审计中的,而审计又与财务报告有所区别。
下面小编给大家做一个分析,财务报告呢,它反映的企业财务的状况和经营成果,它是一种书面形式的,这其中包含了资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等其他附表以及财务情况说明。每个表反映的公司财务不同方面的状况,例如资产负债表它反映企业资产、负债及资本的期末状况长期偿债能力和短期偿债能力。一般来说在上市公司中报表应该附有会计师事务所的审计报告,可以让投资者查看。
而审计报告通常我们指的是由注册会计师在进行审计后对于被审计单位财务报表发表的审计意见,称之为审计报告。而这个审计报告通常情况下是税务局要求出具的或者说是需要从银行贷款,但是也有一些比较大的公司可能是需要注册会计师查一查企业是否存在税务风险,可以帮助企业的领导者更好作出决策。
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展开全部 一、财务审计报告是具有审计资格的会计师事务所的注册会计师出具的关于企业会计的基础工作即计量,记账,核算,会计档案等会计工作是否符合会计制度,企业的内控制度是否健全等事项的报告,是对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出的客观评价。 二、审计报告应当包括下列要素:(1)标题;(2)收件人;(3)引言段;(4)管理层对财务报表的责任段;(5)注册会计师的责任段;(6)审计意见段;(7)注册会计师的签名和盖章;(8)会计师事务所的名称、地址及盖章;(9)报告日期。
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展开全部 中介机构的审计报告分:标题、收件人、引言段、管理层对财务报表的责任段、注册会计师的责任段、审计意见段、注册会计师的签名和盖章、会计师事务所的名称地址和盖章、报告日期。 国家审计的审计报告一般是:标题、主送人、审计基本情况、审计结果、审计评价、审计发现的主要问题及处理、审计建议、审计机关名称及盖章、报告日期。
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展开全部 年度财务审计报告分为正文 财务报表 附注 不同类型的报告构成不一样 会计认证证书是指cpa的证书吗? 不是必须附的
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展开全部 审计报告的大致结构:正文(关于本次审计事项的简要阐述)、财务报告(资产负债表、利润表、现金流量表等)、财务报表附注、资质证书(审计机构的相关证件及资质)。
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2014-2016年度全省内部审计先进集体和先进工作者(以下简称“双先”)评选工作经省评比达标表彰工作协调小组办公室批准,由省审计厅主办,与全国内部审计“双先”评选工作同步开展。
经自下而上遴选推荐,本次活动共收到申报材料284份,其中先进集体145份,先进工作者139份。经初审淘汰、两轮专家评审,已产生全省先进集体和先进工作者前20强。根据评选方案要求,对前20强进行微信平台宣传与投票。微信投票结果与前期专家打分结果,作为确定“十佳”先进集体和先进工作者名单,及推荐申报全国内部审计先进集体和先进工作者名单的依据。
投票时间:2017.7.14-2017.7.18
投票规则:投票期间每人每天限一次投票机会,每次投票须选5至10个对象为有效投票。超出10个或不足5个对象的投票视作废票处理。严禁恶意刷票行为,一经发现取消评选资格。
如您对本次评选活动有什么建议或对候选对象资格有不同意见的,请向省内审“双先”评选工作领导小组反映情况。
联系电话:0571-87051804,邮箱:nsxh1804@163.com
1号:毛传明
毛传明,中共党员,从事内审工作22年,多次被评为优秀公务员和先进党员,曾荣立个人二等功1次、三等功2次、获嘉奖2次,所带领的科室荣立集体三等功2次,为浙江公安审计走在全国前列作出了贡献。主要业绩:建立健全公安内审制度,出版《公安审计实用手册》,编写《公安执法财物审计指南》、《公安领导干部经济责任审计指南》和培训题库实务案例;创新公安审计实务,组织开展全省专项审计,负责方案设定、培训指导、组织协调、项目实施及总结报告全流程工作;深化审计结果运用,实施经济责任和风险隐患双告知举措,狠抓整改落实,促进公安审计整改长效机制建设。
2号:高鑫鑫
高鑫鑫,2001年参加工作,中共党员,现任省司法厅审计处主任科员,中级会计师。2007年以来连续9年被省司法厅评为优秀共产党员或优秀公务员。参与并报送的审计项目3次被省内审协会评为优秀内部审计项目。撰写的论文1次荣获省内审协会理论研讨三等奖, 两次荣获全省司法行政系统优秀调研成果三等奖。热心公益,参与无偿献血6次,2014年在庆元县任农村指导员期间推动落实省司法厅机关各党支部与荷地小学12名贫困学生的长期结对助学机制。
3号:罗金明
罗金明,教授,注册会计师,浙江工商大学审计处处长。获浙江省高等学校教学名师、浙江省内部审计实务专家荣誉称号;率审计处获全国内部审计先进集体荣誉称号;主讲的会计学课程获国家级精品课程、国家级资源共享课程荣誉称号。热爱内部审计事业,积极开展审计文化创新和审计工作组织创新,积极探索了内部审计全覆盖的实现路径和容错免责的审计工作机制,为学校的健康发展保驾护航。多次在浙江、河南、江西、山西、辽宁、广西等省财政、审计部门组织的培训交流会上进行经验介绍,得到了省内外同行肯定。
4号:贾国锋
贾国锋,现任农业银行浙江省分行内控合规检查部经理,国际注册内部审计师,农业银行总行合规检查专家库专家。连续多年被农业银行总行点名指定参加全国非现场审计方法研讨,主持研发非现场审计模型27个;积极开展案件风险排查,降低风险资金9.8亿元,累计移送处理问题37起,被农业银行总行授予案件风险排查先进个人;牵头研发了农行检查样本管理信息系统,该系统被农业银行总行采用,并向全国推广使用。该同志专注审计岗位14年,为金融各项业务和金融安全事业的创新发展付出了青春和汗水,奉献了责任和担当。
5号:高俊利
高俊利,现任中国人民财产保险股份有限公司浙江省分公司监察审计部副总经理。秉承“三个并重”监督理念和“理念立审、标准精审、服务寓审、严格从审”原则,积极推进“一流内审”和“数字内审”建设,充分发挥内部审计“第二种声音”的作用。近年来撰写的多篇论文在《中国内部审计》杂志上发表或入选浙江省内部审计优秀案例。个人多次获评“中国人保浙江省公司本部先进个人”“全省系统青年岗位能手”“全省系统大灾理赔先进个人”和浙江省“内部审计实务能手”等荣誉称号。
6号:赵敏姣
赵敏姣,中共党员,高级会计师,1991年毕业于杭大历史系,毕业后通过自学,获会计本科学历、技术经济与管理专业硕士学位、注册会计师和国际注册内部审计师资格,现为浙建集团内审部审计主管。2014至2016年期间,对二级子公司的13名主要领导人员进行了任期经济责任审计,审计资产达114.25亿元,提出意见建议113条,查实违规资金五千多万元,收缴违纪款近七百万元。同时,自2013年以来,积极参与浙江省内部审计相关课题的研究,并在2013到2015年期间,分别获得省课题研究三等奖,2016年获得优秀奖。由于工作出色,2015年被评为浙建集团优秀党员。
7号:魏敏
魏敏,大学本科学历,高级会计师职称,中国注册会计师,注册税务师,国际注册内审师。工作以来历任会计师事务所高级项目经理、外资五百强企业高级审计主任、以及西子联合控股内审部长。在工作期间曾多次获评年度优秀工作者、CEO特别嘉奖。工作期间申报的“一件流”物资材料审计案例获省优秀项目二等奖;申报内审信息化建设论文获省优秀论文案例和信息化成果三等奖、市二等奖。
8号:荣欣
荣欣,高级会计师,九三学社宁波市委委员,浙江万里学院监察审计部部长,宁波市审计局特约审计员,宁波市内部审计协会事业组召集人,浙江省内部审计职业带头人。她乐于钻研,善于思考,服务学校中心工作,被评为“省、市内部审计先进工作者”。她勤于学习,做审计实践的追梦者,七次获省市优秀审计项目和表彰项目,部分文章被《审计文摘》全文转载。她勇于突破,做教育审计创新的寻梦者,带领团队以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标开展工作,近年来其所在学校未发生重大经济违法犯罪案件,为促进学校事业健康发展营建了绿色生态。她甘于奉献,做审计育人的圆梦者,多次受省市主管部门委托担任审计组长,践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观,用勤奋和才智实践着“审计梦”。
9号:金国义
金国义,1984年8月参加工作,大学本科学历,会计师,现任宁波舟山港股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长。该同志曾获得集团优秀共产党员、基层单位先进工作者等荣誉称号。自2005年11月任宁波舟山港集团(股份)内审机构负责人以来,一直致力于改善内部审计环境,规范审计操作,创新审计工作,扩大审计成果,很大程度上改变了集团内部审计的生态和地位,为开创公司内审工作新局面做出了积极贡献。2014-2016年期间,公司内审部门为企业节约投资支出12552万元,提出促进管理和风险防范方面的审计意见和建议389条。公司曾获中国内部审计协会组织的“国有内部审计领军企业”、“2015年度百佳审计案例”、“2016年度内部审计信息化优秀成果”等荣誉。
10号:杨芸芸
杨芸芸,中共党员,大学本科,高级经济师,宁海县农村集体经济审计中心干部,从事内审工作6年。该同志勇立潮头敢为人先,创新农审方式方法,一个主审项目获省优秀内部审计项目,多个案例在省市内审案例评选中获奖;她勤耕耘、善反思、乐调研,十篇调研文章和论文获得省市奖项,《关于农村集体经济审计调查与思考》获省审计厅调研文章一等奖;她受邀在省内审协会、温州、丽水及宁波市内审培训会上就农村审计业务进行授课,为村社级干部开展20余次培训;她还自编自导自演,将农村审计故事搬到舞台并多次巡演受到一致好评;她工作敬业,精益求精,2014年、2016年两次被评为宁海县优秀共产党员,2014年度宁波市优秀志愿者。
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